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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1992 Data de lançamento: 12/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 CABO PP 2X2,5 MM 3,85 50,05
4.00 TOMADA TRIPOAR TRIPLA 14,00 56,00
1.00 TOMADA EXTERNA. MULTIPLA 18,50 18,50
8.00 CONECTOR CUNHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DA REDE DO PARQUE DE EVENTOS ONDE SERÁ REALIZADO O VELOTERRA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO 30º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO. 3,50 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2018 CABO PP 2X2,5 MM TOMADA TRIPOAR TRIPLA TOMADA EXTERNA. MULTIPLA CONECTOR CUNHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DA REDE DO PARQUE DE EVENTOS ONDE SERÁ REALIZADO O VELOTERRA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO 30º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO. 152,55
12/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTOTIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 018.970.023 SÉRIE 890 152,55
10/05/2018 Pagamento de Empenho 1992/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 152,55
TOTAL 152,55 152,55 152,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.