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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2073 Data de lançamento: 18/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 11,43 400,00
2.00 OXIGÊNIO TG MED REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2018 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 OXIGÊNIO TG MED REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 500,00
18/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE SIMPLIFICADO Nº 251 SÉRIE 5 500,00
24/04/2018 Pagamento de Empenho 2073/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.