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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2322 Data de lançamento: 24/04/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE pagto ferias mês 05/2018 0,00 617,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2018 REFERENTE pagto ferias mês 05/2018 617,49
24/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA - FÉRIAS-MAIO/2018 617,49
02/05/2018 Pagamento de Empenho 2322/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 617,49
TOTAL 617,49 617,49 617,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.