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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME MARION ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2357 Data de lançamento: 26/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ROLO DE PINTURA 8,90 89,00
5.00 PINCEL PARA PINTURA N° 4 8,00 40,00
8.00 TRINCHA 5,30 42,40
2.00 CABO DE ROLO. REF. DE ROLO, PINCEL E TRINCHA PARA PINTURA DE FAIXA DE SEGURANÇA E QUEBRA MOLAS DA CIDADE PELA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2018 ROLO DE PINTURA PINCEL PARA PINTURA N° 4 TRINCHA CABO DE ROLO. REF. DE ROLO, PINCEL E TRINCHA PARA PINTURA DE FAIXA DE SEGURANÇA E QUEBRA MOLAS DA CIDADE PELA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 183,40
26/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 19164030. 183,40
11/07/2018 Pagamento de Empenho 2357/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862017 183,40
TOTAL 183,40 183,40 183,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.