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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2498 Data de lançamento: 08/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 11,43 320,00
2.00 OXIGÊNIO Tg Med Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2018 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 OXIGÊNIO Tg Med Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 420,00
08/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 21607. 420,00
29/05/2018 Pagamento de Empenho 2498/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.