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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2499 Data de lançamento: 08/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LEVOFLOXACINO 500 MG 10,71 75,00
30.00 PAROXETINA 20 MG 1,68 50,50
10.00 TRAMADOL 50 MG 2,87 28,74
7.00 METRONIDAZOL+ MICONAZOL ÓVULO 11,51 80,55
60.00 ALPRAZOLAN 0,5 MG 1,59 95,42
14.00 CIPROFLOXACINO 500MG 2,29 32,00
1.00 LACTULONA XAROPE FR 120ML 25,50 25,50
28.00 ESOMEPRAZOL 40 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES. 8,91 249,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2018 LEVOFLOXACINO 500 MG PAROXETINA 20 MG TRAMADOL 50 MG METRONIDAZOL+ MICONAZOL ÓVULO ALPRAZOLAN 0,5 MG CIPROFLOXACINO 500MG LACTULONA XAROPE FR 120ML ESOMEPRAZOL 40 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES. 637,25
18/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 80352. 637,25
11/07/2018 Pagamento de Empenho 2499/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860394 637,25
TOTAL 637,25 637,25 637,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.