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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2604 Data de lançamento: 15/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PAPEL A4 - PAPEL SULFITE TIPO A4, 100% CELULOSE, 210 X 297 MM, BRANCO, 75 G/M², PACOTE 500 FOLHAS. NÃO RECICLADO, 99,99 % NÃO ATOLAMENTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHAS DE OFICIO) PARA O CRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 066/2018. 14,85 148,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2018 PAPEL A4 - PAPEL SULFITE TIPO A4, 100% CELULOSE, 210 X 297 MM, BRANCO, 75 G/M², PACOTE 500 FOLHAS. NÃO RECICLADO, 99,99 % NÃO ATOLAMENTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHAS DE OFICIO) PARA O CRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 066/2018. 148,50
13/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ALINE FICAGNA, CFE NF Nº 745. 148,50
17/07/2018 Pagamento de Empenho 2604/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 148,50
TOTAL 148,50 148,50 148,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.