Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO |
4,50 |
13,50 |
10.00 |
CERA LIQUIDA AMARELA, FRC DE 750 ML |
3,20 |
32,00 |
5.00 |
CÊRA LIQUIDA INCOLOR FRC DE 750 ML |
3,20 |
16,00 |
2.00 |
AGUA SANITÁRIA FRC 5 LITROS |
8,00 |
16,00 |
10.00 |
SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN |
2,80 |
28,00 |
5.00 |
SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES |
2,60 |
13,00 |
3.00 |
DESODORIZADOR DE AMBIENTE FRC DE 360 ML/305 G FRAGRANCIAS DIVERSAS |
8,00 |
24,00 |
2.00 |
DESINFETANTE SANITÁRIO 5L FRAGRANCIAS DIVERSAS |
8,80 |
17,60 |
1.00 |
VASSOURA PLÁSTICA CERDA MÉDIA, FIBRA MEDIA, COM CABO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AxLxP): 17x30x5cm |
5,50 |
5,50 |
8.00 |
SAPOLIO CREMOSO FRC 300 ML |
3,00 |
24,00 |
5.00 |
PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS BRANCO, PICOTADO DIMENSÃO APROXIMADA: (Altura) 0,42 (Largura) 0,60 (Comprimento) 0,21 |
2,90 |
14,50 |
2.00 |
ÁLCOOL GEL 65%, FRC 500 G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004 |
4,10 |
8,20 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2018 |
ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO CERA LIQUIDA AMARELA, FRC DE 750 ML CÊRA LIQUIDA INCOLOR FRC DE 750 ML AGUA SANITÁRIA FRC 5 LITROS SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES DESODORIZADOR DE AMBIENTE FRC DE 360 ML/305 G FRAGRANCIAS DIVERSAS DESINFETANTE SANITÁRIO 5L FRAGRANCIAS DIVERSAS VASSOURA PLÁSTICA CERDA MÉDIA, FIBRA MEDIA, COM CABO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AxLxP): 17x30x5cm SAPOLIO CREMOSO FRC 300 ML PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS BRANCO, PICOTADO DIMENSÃO APROXIMADA: (Altura) 0,42 (Largura) 0,60 (Comprimento) 0,21 ÁLCOOL GEL 65%, FRC 500 G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004 |
212,30 |
|
|
21/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 855. |
|
212,30 |
|
04/09/2018 |
Pagamento de Empenho 2618/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
212,30 |
TOTAL |
212,30 |
212,30 |
212,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.