Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2688 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO/RS NO DIA 18/05/2018 PARA LEVRA PEÇAS DO BRITADOR DO MUNICÍPIO PARA CONSERTO. |
11,30 |
11,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2018 |
REF. DESPESA COM PEDÁGIO EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO/RS NO DIA 18/05/2018 PARA LEVRA PEÇAS DO BRITADOR DO MUNICÍPIO PARA CONSERTO. |
11,30 |
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21/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA. |
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11,30 |
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21/06/2018 |
Pagamento de Empenho 2688/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11,30 |
TOTAL |
11,30 |
11,30 |
11,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.