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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2699 Data de lançamento: 22/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 11,43 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2018 OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 160,00
22/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº21729. 160,00
11/06/2018 Pagamento de Empenho 2699/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.