Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
283 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ( UPA ) |
1.783,54 |
1.783,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ( UPA ) |
1.783,54 |
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19/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 4536/4523/4467/4402/4384 |
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1.783,54 |
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11/04/2018 |
Pagamento de Empenho 283/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860389 |
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1.783,54 |
TOTAL |
1.783,54 |
1.783,54 |
1.783,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.