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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3004 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Van Mercedes Benz Placas IYF 9823 600,00 600,00
1.00 Peugeot camionete placas INE 1200 Finalidade: REF. CONTRAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 Van Mercedes Benz Placas IYF 9823 Peugeot camionete placas INE 1200 Finalidade: REF. CONTRAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, 1.200,00
12/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC. N° 426430. 300,00
16/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3004/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
13/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 300,00
15/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3004/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
11/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 300,00
13/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3004/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
13/09/2018 LANÇAMENTO COM DATA INDEVIDA -300,00
14/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3004/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
21/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC. 426450. 300,00
21/09/2018 LANÇAMENTO TESOURARIA COM DATA INDEVIDA. -300,00
02/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 300,00
10/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3004/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.