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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DELEGACOES DAS PREF. MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3040 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 032/2018, CONTRATO Nº 075/2018. 1.975,00 13.825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 032/2018, CONTRATO Nº 075/2018. 13.825,00
30/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 1779. 1.674,56
30/05/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3040/2018, 267 - DELEGACOES DAS PREF. MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERI 25,12
05/06/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3040/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.649,44
29/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2222. 1.975,00
29/06/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3040/2018, 267 - DELEGACOES DAS PREF. MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERI 29,63
03/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3040/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.945,37
01/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.945,37
03/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2654. 1.975,00
03/08/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3040/2018, 267 - DELEGACOES DAS PREF. MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERI 29,63
03/08/2018 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -1.945,37
07/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3040/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.945,37
30/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 3122. 1.975,00
30/08/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3040/2018, 267 - DELEGACOES DAS PREF. MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERI 29,63
04/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3040/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.945,37
28/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 3734. 1.975,00
28/09/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3040/2018, 267 - DELEGACOES DAS PREF. MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERI 29,63
02/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3040/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.945,37
01/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 3972. 1.975,00
01/11/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3040/2018, 267 - DELEGACOES DAS PREF. MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERI 29,63
06/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3040/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.945,37
03/12/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 4410. 1.975,00
03/12/2018 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3040/2018, 267 - DELEGACOES DAS PREF. MUNICIPAIS BORBA PAUSE & PERI 29,63
04/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3040/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.945,37
13/12/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -300,44
TOTAL 13.524,56 13.524,56 13.524,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 30/05/2018 25,12 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE 29/06/2018 29,63 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE 03/08/2018 29,63 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE 30/08/2018 29,63 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE 28/09/2018 29,63 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE 01/11/2018 29,63 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE 03/12/2018 29,63 Lançada
TOTAL   202,90