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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3044 Data de lançamento: 04/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PLACA CEGA 1,80 7,20
4.00 CAIXA DE SOBREPOR 2,80 11,20
30.00 PARAFUSO 13 mm 0,30 9,00
30.00 BUCHA Nº 06 0,30 9,00
30.00 BUCHA V 0,10 3,00
5.00 PLUG 3 PINOS 6,00 30,00
9.00 CANALETA 10,00 90,00
2.00 FITA ISOLANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. 5,50 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2018 PLACA CEGA CAIXA DE SOBREPOR PARAFUSO 13 mm BUCHA Nº 06 BUCHA V PLUG 3 PINOS CANALETA FITA ISOLANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. 170,40
26/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 19.628.644. 170,40
11/07/2018 Pagamento de Empenho 3044/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862014 170,40
TOTAL 170,40 170,40 170,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.