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Última atualização realizada em 28/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3045 Data de lançamento: 04/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA LED 25,00 25,00
1.00 LAMPADA LED 15,00 15,00
2.00 PLUGUE MACHO 2P+T CINZA 10 RADIAL 6,00 12,00
1.00 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL 40 MM sanfonado universal branco Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO CRAS. 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2018 LAMPADA LED LAMPADA LED PLUGUE MACHO 2P+T CINZA 10 RADIAL PARAFUSO TELHEIRO SIFAO PLASTICO FLEXIVEL 40 MM sanfonado universal branco Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO CRAS. 60,80
04/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N°44. 60,80
21/06/2018 Pagamento de Empenho 3045/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,80
TOTAL 60,80 60,80 60,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.