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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3116 Data de lançamento: 07/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 029/2014 - CONVITE Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 063/2014. 801,06 801,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2018 REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 029/2014 - CONVITE Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 063/2014. 801,06
30/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 5045. 801,06
30/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 5032. 801,06
30/11/2018 EQUIVOCO NÚMERO DA NOTA. -801,06
06/12/2018 Pagamento de Empenho 3116/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 801,06
TOTAL 801,06 801,06 801,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.