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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho
Número do empenho: 3241 Data de lançamento: 19/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2018 BATERIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 320,00
19/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 19.837.822. 320,00
13/08/2018 Pagamento de Empenho 3241/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860523 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.