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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083

Dados do Empenho
Número do empenho: 3329 Data de lançamento: 25/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA DE AGUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 498,90 498,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2018 BOMBA DE AGUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 498,90
25/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 19.918.622. 498,90
09/07/2018 Pagamento de Empenho 3329/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851809 498,90
TOTAL 498,90 498,90 498,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.