Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
339 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Defesa Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto folha mês 01/2018 |
0,00 |
1.635,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
Referente pagto folha mês 01/2018 |
1.635,19 |
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23/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CONF. FOLHA MÊS DE JANEIRO DE 2018, FÉRIAS E RESCISÕES. |
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1.635,19 |
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23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: INSP.VETER.INC.AGROP |
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26,90 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: INSP.VETER.INC.AGROP |
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113,39 |
31/01/2018 |
Pagamento de Empenho 339/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.494,90 |
TOTAL |
1.635,19 |
1.635,19 |
1.635,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE |
23/01/2018 |
26,90 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
23/01/2018 |
113,39 |
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Lançada |
TOTAL |
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140,29 |
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