Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3452 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha mês 06/2018 |
0,00 |
2.370,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2018 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha mês 06/2018 |
2.370,32 |
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26/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG MÊS JUNHO 2018. |
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2.370,32 |
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26/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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31,71 |
20/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3452/2018 |
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2.338,61 |
TOTAL |
2.370,32 |
2.370,32 |
2.370,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE |
26/06/2018 |
31,71 |
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Lançada |
TOTAL |
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31,71 |
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