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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3607 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 LÁPIS DE COR GRANDE CX COM 12 CORES BOA QUALIDADE 2,34 234,00
80.00 CARTOLINA 50X66CM COR BRANCA 120 G 0,41 32,80
120.00 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES ROXO, AMARELO, VERDE CLARO, LARANJA, PRETO, VERDE BANDEIRA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, BRANCO, PELE, VERMELHO E ROSA 60 DE CADA COR 0,91 109,20
10.00 FITA ADESIVA LARGA - 45 M - TRANSPARENTE 1,82 18,20
3.00 CANETAS RETRO PROJETOR 1,43 4,29
50.00 GIZ DE CÊRA CURTO CAIXA COM 12 CORES 1,41 70,50
80.00 PAPEL DUPLA FACE DIVERSAS CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO RPESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 078/2018. 0,68 54,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 LÁPIS DE COR GRANDE CX COM 12 CORES BOA QUALIDADE CARTOLINA 50X66CM COR BRANCA 120 G E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES ROXO, AMARELO, VERDE CLARO, LARANJA, PRETO, VERDE BANDEIRA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, BRANCO, PELE, VERMELHO E ROSA 60 DE CADA COR FITA ADESIVA LARGA - 45 M - TRANSPARENTE CANETAS RETRO PROJETOR GIZ DE CÊRA CURTO CAIXA COM 12 CORES PAPEL DUPLA FACE DIVERSAS CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO RPESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 078/2018. 523,39
10/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 707. 523,39
19/07/2018 Pagamento de Empenho 3607/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851791 523,39
TOTAL 523,39 523,39 523,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.