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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3674 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA FISCAL, ESPECIALMENTE NA FORMAÇÃO DO INDICE DE PARTICIAPAÇÃO DO MUNICIPIO NO RETORDO ICMS. LICITAÇÃO Nº 052/2017 - INEXIGIBILIDADE Mº 01/2017 - CONTRATO Nº 0108/2017. 708,46 4.250,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA FISCAL, ESPECIALMENTE NA FORMAÇÃO DO INDICE DE PARTICIAPAÇÃO DO MUNICIPIO NO RETORDO ICMS. LICITAÇÃO Nº 052/2017 - INEXIGIBILIDADE Mº 01/2017 - CONTRATO Nº 0108/2017. 4.250,76
18/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 1383. 662,50
06/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3674/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 662,50
24/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 1398. 708,46
10/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3674/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 708,46
26/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 1414. 708,46
23/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3674/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851782 708,46
30/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 1429. 708,46
13/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3674/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 708,46
21/12/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.462,88
TOTAL 2.787,88 2.787,88 2.787,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.