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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho
Número do empenho: 3678 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PARTE ELETRICA 85,00 85,00
1.00 SERVIÇO PARTE ELETRICA 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO PARTE ELETRICA Finalidade: REF. MÃO DE OBRA PARA O CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 PLACAS IVN 0723, NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 E NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 SERVIÇO PARTE ELETRICA SERVIÇO PARTE ELETRICA SERVIÇO PARTE ELETRICA Finalidade: REF. MÃO DE OBRA PARA O CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 PLACAS IVN 0723, NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 E NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 295,00
05/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 30, 31 E 32. 295,00
17/08/2018 Pagamento de Empenho 3678/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368202 295,00
TOTAL 295,00 295,00 295,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.