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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3684 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS DIVERSAS FRAGRANCIAS 9,50 95,00
12.00 ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO 4,50 54,00
50.00 CERA LIQUIDA AMARELA, FRC DE 750 ML 3,20 160,00
30.00 SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN 2,80 84,00
30.00 SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES 2,60 78,00
5.00 DESINFETANTE SANITÁRIO 5L FRAGRANCIAS DIVERSAS 8,80 44,00
15.00 SAPOLIO CREMOSO FRC 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 085/2018. 3,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS DIVERSAS FRAGRANCIAS ALCOOL 92,8% INPM, FRC 1 LITRO CERA LIQUIDA AMARELA, FRC DE 750 ML SACOS DE LIXO REFORÇADO - 100 L - PCT C/ 05 UN SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO PCT 10 UNIDADES DESINFETANTE SANITÁRIO 5L FRAGRANCIAS DIVERSAS SAPOLIO CREMOSO FRC 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 008/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 085/2018. 560,00
31/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ALINE MARIA FICAGNA, CFE NF Nº 1077. 560,00
17/08/2018 Pagamento de Empenho 3684/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368204 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.