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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3735 Data de lançamento: 06/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 ALICATE PARA NIVELAMENTO 2,00 14,00
2.00 DESEMPENO C/ESPUMA 9,00 18,00
4.00 DOBRADIÇA 3° 3,00 12,00
20.00 RELÉ FOTOELÉTRICO 25,00 500,00
2.00 FITA ISOLANTE 19 X 20 MM 10,00 20,00
1.00 CIMENTO 32,00 32,00
1.00 CAL KIDRAX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2018 ALICATE PARA NIVELAMENTO DESEMPENO C/ESPUMA DOBRADIÇA 3° RELÉ FOTOELÉTRICO FITA ISOLANTE 19 X 20 MM CIMENTO CAL KIDRAX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 606,00
06/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 70. 606,00
14/11/2018 Pagamento de Empenho 3735/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862097 606,00
TOTAL 606,00 606,00 606,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.