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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3785 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ALARME Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ALARME DO CRAS. 165,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ALARME Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ALARME DO CRAS. 165,00
06/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4658. 165,00
13/09/2018 Pagamento de Empenho 3785/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 165,00
TOTAL 165,00 165,00 165,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.