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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3861 Data de lançamento: 13/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO PROGRAMA MAIS MEDICOS
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REF. INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014. 1.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2018 REF. INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014. 6.000,00
13/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI MUNICIPAL N° 1319/2014. 500,00
17/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3861/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
31/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI 1319/2014. 1.000,00
08/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3861/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
31/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, LEI MUNICIPAL N° 1319/2014. 1.000,00
10/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3861/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
05/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, REF. LEI MUNICIPAL 1319/2014. 1.000,00
16/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3861/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
07/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, LEI MUNICIPAL N° 1319/2014. 1.000,00
19/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3861/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
21/12/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.