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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA LEDA BERTONI SOTTILI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3936 Data de lançamento: 19/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. 69,00 207,00
1.00 SABONETE LIQUIDO 05L 38,00 38,00
6.00 PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, EM DISPENSER COM USO EM COMODATO. 120,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2018 PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. SABONETE LIQUIDO 05L PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, EM DISPENSER COM USO EM COMODATO. 965,00
26/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 6956. 965,00
13/08/2018 Pagamento de Empenho 3936/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851858 965,00
TOTAL 965,00 965,00 965,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.