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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA LEDA BERTONI SOTTILI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3937 Data de lançamento: 19/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. 69,00 207,00
4.00 SABONETE LIQUIDO 05L 38,00 152,00
10.00 PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM DISPENSER COM USO EM COMODATO. 120,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2018 PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. SABONETE LIQUIDO 05L PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM DISPENSER COM USO EM COMODATO. 1.559,00
31/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 6955. 1.559,00
13/08/2018 Pagamento de Empenho 3937/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860531 1.559,00
TOTAL 1.559,00 1.559,00 1.559,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.