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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083

Dados do Empenho
Número do empenho: 3939 Data de lançamento: 19/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TROCA CONJUNTO DE EMBREAGEM E RETIRADA DE TOCO DE PARAFUSO DO CALÇO TRASEIRO DO MOTOR 370,00 370,00
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE ENCOSTOS LAMINA DE GIRO, TIRAR PINO ESTABELIZADOR E FRESAR BUCHA DOS ESTABELIZADORES 890,00 890,00
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE ESPIA CAÇAMBA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, NA MOTONILADORA CATERPILLAR 120K E NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2018 SERVIÇO DE TROCA CONJUNTO DE EMBREAGEM E RETIRADA DE TOCO DE PARAFUSO DO CALÇO TRASEIRO DO MOTOR SERVIÇO DE TROCA DE ENCOSTOS LAMINA DE GIRO, TIRAR PINO ESTABELIZADOR E FRESAR BUCHA DOS ESTABELIZADORES SERVIÇO DE TROCA DE ESPIA CAÇAMBA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, NA MOTONILADORA CATERPILLAR 120K E NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 1.380,00
19/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 71, 73 E 75. 1.380,00
17/08/2018 Pagamento de Empenho 3939/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368294 1.380,00
TOTAL 1.380,00 1.380,00 1.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.