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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3956 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEC. MUN. DA FAZENDA GLORINHA RAMOS MORAES. 290,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 REF. DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEC. MUN. DA FAZENDA GLORINHA RAMOS MORAES. 290,00
20/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 290,00
26/07/2018 Pagamento de Empenho 3956/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.