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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3992 Data de lançamento: 24/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 WATTS 35,00 70,00
30.00 CONECTOR PARAFUSO 6,00 180,00
4.00 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 7,00 28,00
5.00 CONECTOR WCT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 3,50 17,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2018 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 WATTS CONECTOR PARAFUSO CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CONECTOR WCT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 295,50
24/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 20.279.373 E 20.277.756. 295,50
23/10/2018 Pagamento de Empenho 3992/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851760 295,50
TOTAL 295,50 295,50 295,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.