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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 40 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 FITA MICROPORE 2,5X0,9M 2,01 24,12
100.00 EQUIPO MACROGOTAS 0,97 97,00
10.00 COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 25,92 259,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 FITA MICROPORE 2,5X0,9M EQUIPO MACROGOTAS COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 380,32
02/01/2018 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE. 380,32
18/01/2018 Pagamento de Empenho 40/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860207 380,32
TOTAL 380,32 380,32 380,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.