Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
40 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
FITA MICROPORE 2,5X0,9M |
2,01 |
24,12 |
100.00 |
EQUIPO MACROGOTAS |
0,97 |
97,00 |
10.00 |
COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 |
25,92 |
259,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
FITA MICROPORE 2,5X0,9M EQUIPO MACROGOTAS COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 |
380,32 |
|
|
02/01/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE. |
|
380,32 |
|
18/01/2018 |
Pagamento de Empenho 40/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860207 |
|
|
380,32 |
TOTAL |
380,32 |
380,32 |
380,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.