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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4002 Data de lançamento: 25/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 BUCHA BUCHA NYL.D-8 8,0X40MM CAIXA C/500 0,20 2,20
11.00 GANCHO 8 GANCHO LATONADO P/ MADEIRA 17X60 2,00 22,00
1.00 BROCA PUA MADEIRA BROCA CHATA (I) 3/4X6 VONDER 9,00 9,00
1.00 BROCA PUA MADEIRA BROCA CHATA 26,0MMP/ DOBRADIÇA VONDER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2018 BUCHA BUCHA NYL.D-8 8,0X40MM CAIXA C/500 GANCHO 8 GANCHO LATONADO P/ MADEIRA 17X60 BROCA PUA MADEIRA BROCA CHATA (I) 3/4X6 VONDER BROCA PUA MADEIRA BROCA CHATA 26,0MMP/ DOBRADIÇA VONDER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 45,20
14/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 75. 45,20
19/10/2018 Pagamento de Empenho 4002/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 45,20
TOTAL 45,20 45,20 45,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.