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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4355 Data de lançamento: 08/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO. 355,50 355,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2018 REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2018 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO. 355,50
15/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO. 355,50
11/09/2018 Pagamento de Empenho 4355/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 355,50
TOTAL 355,50 355,50 355,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.