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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 44 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML 1,98 237,60
100.00 SORO FISIOLSGICO PARA CURATIVO 0,9%, 500 ML 2,96 296,00
100.00 ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA 4/500 MG/ML INJ. 1,68 168,00
200.00 AGUA DESTILADA 10 ML 0,18 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML SORO FISIOLSGICO PARA CURATIVO 0,9%, 500 ML ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA 4/500 MG/ML INJ. AGUA DESTILADA 10 ML 737,60
02/01/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 47710 737,60
18/01/2018 Pagamento de Empenho 44/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860207 737,60
TOTAL 737,60 737,60 737,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.