Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
44 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
120.00 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML |
1,98 |
237,60 |
100.00 |
SORO FISIOLSGICO PARA CURATIVO 0,9%, 500 ML |
2,96 |
296,00 |
100.00 |
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA 4/500 MG/ML INJ. |
1,68 |
168,00 |
200.00 |
AGUA DESTILADA 10 ML |
0,18 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML SORO FISIOLSGICO PARA CURATIVO 0,9%, 500 ML ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA 4/500 MG/ML INJ. AGUA DESTILADA 10 ML |
737,60 |
|
|
02/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 47710 |
|
737,60 |
|
18/01/2018 |
Pagamento de Empenho 44/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860207 |
|
|
737,60 |
TOTAL |
737,60 |
737,60 |
737,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.