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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4498 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TELHA DE FIBROCIMENTO 48,00 480,00
50.00 PARAFUSO TELHEIRO Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COBERTURA DE MÓDULO HABITACIONAL DA USUÁRIA RAQUEL CAMARGO SCNHEIDER, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA SEGUNDO PARECER TÉCNICO E SOCIAL. 0,90 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 TELHA DE FIBROCIMENTO PARAFUSO TELHEIRO Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COBERTURA DE MÓDULO HABITACIONAL DA USUÁRIA RAQUEL CAMARGO SCNHEIDER, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA SEGUNDO PARECER TÉCNICO E SOCIAL. 525,00
20/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 89. 525,00
19/10/2018 Pagamento de Empenho 4498/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 525,00
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.