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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4520 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. ACESSO A REDE DE IP DE COMUNICACAO DE DADOS, EMULACAO DE TERMINAL E ENDERECAMENTO LOGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADOS A REDE LOCAL E ENDERECAMENTO DAS IMPRESSORAS CONECTADAS A REDE LOCAL, EXERCICIO DE 2017. 252,72 252,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 REF. ACESSO A REDE DE IP DE COMUNICACAO DE DADOS, EMULACAO DE TERMINAL E ENDERECAMENTO LOGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADOS A REDE LOCAL E ENDERECAMENTO DAS IMPRESSORAS CONECTADAS A REDE LOCAL, EXERCICIO DE 2017. 252,72
21/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 96824, 299959, 104465, 301040, 80863 E 80262. 252,72
28/08/2018 Pagamento de Empenho 4520/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 252,72
TOTAL 252,72 252,72 252,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.