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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4522 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: COMPRA DE VEICULOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO 0 (ZERO) KM FURGAO LONGO TETO ALTO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA UTI, (TIPO "C"), COM NOTA FISCAL E COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, LICITAÇÃO N° 40/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2018, CONTRATO N° 97/2018. 22.441,58 22.441,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO 0 (ZERO) KM FURGAO LONGO TETO ALTO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA UTI, (TIPO "C"), COM NOTA FISCAL E COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, LICITAÇÃO N° 40/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2018, CONTRATO N° 97/2018. 22.441,58
28/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 194237. 22.441,58
22/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4522/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17.245,79
22/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4522/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 56,38
22/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4522/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.505,45
22/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4522/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 633,96
TOTAL 22.441,58 22.441,58 22.441,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.