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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4730 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOMADA ELÉTRICA TOMADA DUPLA PEZZI 40.000 12,20 12,20
1.00 DISJUNTOR 40 A DISJUNTOR NEMA 40A SOPRANO 19,00 19,00
1.00 CONECTOR PORCELANA CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA 10MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. 3,50 3,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 TOMADA ELÉTRICA TOMADA DUPLA PEZZI 40.000 DISJUNTOR 40 A DISJUNTOR NEMA 40A SOPRANO CONECTOR PORCELANA CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA 10MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. 34,70
24/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 20.705.516. 34,70
23/10/2018 Pagamento de Empenho 4730/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851760 34,70
TOTAL 34,70 34,70 34,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.