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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4826 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO. 714,62 714,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 REF. CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO. 714,62
31/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 714,62
27/09/2018 Pagamento de Empenho 4826/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 714,62
TOTAL 714,62 714,62 714,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.