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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4958 Data de lançamento: 11/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ORÉGANO PCT DE 50 GR 3,15 9,45
30.00 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Lta 100 g 2,92 87,60
30.00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA DE 400 GR 6,42 192,60
8.00 AÇUCAR DE BAUNILHA PCT 100 G 2,10 16,80
8.00 PÃO FATIADO PARA TORTA FRIA 6,43 51,44
10.00 AÇUCAR CRISTAL Pct 5KG. 10,57 105,70
30.00 ARROZ TIPO 2 - PACOTE DE 2 KG 4,50 135,00
50.00 TOMATE IN NATURA 3,35 167,50
25.00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG 12,30 307,50
150.00 LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO 3,26 489,00
40.00 ALFACE IN NATURA 1,65 66,00
30.00 MAMÃO BOA QUALIDADE 4,10 123,00
15.00 EXTRATO DE TOMATE 880GR 8,45 126,75
5.00 ALHO IN NATURA PCT COM 04 UN. 5,25 26,25
80.00 FRANGO ABATIDO CONGELADO (COXA - SOBRE COXA) 6,00 480,00
50.00 SUCO DE FRUTAS DIVERSOS SABORES - PCT 1 KG 7,95 397,50
140.00 ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML 3,92 548,80
10.00 BATATA DOCE 2,97 29,70
60.00 CARNE BOVINA DE 2ª 12,90 774,00
35.00 CARNE SUINA PALETA E COSTELA 10,00 350,00
6.00 GAS P13 73,20 439,20
30.00 CALDO DE GALINHA CX COM 12 CUBOS 2,45 73,50
15.00 MILHO PARA PIPOCA - T-1, PCT C/ 500 GR 2,75 41,25
40.00 MELÃO IN NATURA 4,75 190,00
7.00 BOMBOM 1KG PRETO E BRANCO COM 48 UN 26,70 186,90
10.00 LARANJA IN NATURA 2,00 20,00
10.00 FERMENTO BIOLOGICO GRANULADO Pct. 125 g. 5,40 54,00
10.00 ABACAXI IN NATURA 4,90 49,00
10.00 CHANTILLY NEUTRO CAIXA COM 200 ML 4,40 44,00
5.00 FAROFA SEM PIMENTA PCT COM 300 G 3,35 16,75
20.00 BOLACHA SALGADA CREAN CRACKER - Pct. 400 g. 4,80 96,00
10.00 LEITE EM PÓ - PACOTES C/ 400 GRAMAS 9,80 98,00
15.00 CHOCOLATE GRANULADO 100G 2,35 35,25
5.00 MORTADELA SEM GORDURA FATIADA EM KG 6,70 33,50
6.00 VINHO TINTO PARA SAGU FRC. 1,9 L 12,30 73,80
20.00 VINAGRE DE VINHO TINTO 750 mL 3,70 74,00
50.00 MELANCIA 2,50 125,00
10.00 PÊSSEGOS ENLATADOS EM CONSERVA PESO LÍQUIDO MINIMO 800 G, DRENADO 450 G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. 5,70 57,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2018 ORÉGANO PCT DE 50 GR FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Lta 100 g ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA DE 400 GR AÇUCAR DE BAUNILHA PCT 100 G PÃO FATIADO PARA TORTA FRIA AÇUCAR CRISTAL Pct 5KG. ARROZ TIPO 2 - PACOTE DE 2 KG TOMATE IN NATURA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO ALFACE IN NATURA MAMÃO BOA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE 880GR ALHO IN NATURA PCT COM 04 UN. FRANGO ABATIDO CONGELADO (COXA - SOBRE COXA) SUCO DE FRUTAS DIVERSOS SABORES - PCT 1 KG ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML BATATA DOCE CARNE BOVINA DE 2ª CARNE SUINA PALETA E COSTELA GAS P13 CALDO DE GALINHA CX COM 12 CUBOS MILHO PARA PIPOCA - T-1, PCT C/ 500 GR MELÃO IN NATURA BOMBOM 1KG PRETO E BRANCO COM 48 UN LARANJA IN NATURA FERMENTO BIOLOGICO GRANULADO Pct. 125 g. ABACAXI IN NATURA CHANTILLY NEUTRO CAIXA COM 200 ML FAROFA SEM PIMENTA PCT COM 300 G BOLACHA SALGADA CREAN CRACKER - Pct. 400 g. LEITE EM PÓ - PACOTES C/ 400 GRAMAS CHOCOLATE GRANULADO 100G MORTADELA SEM GORDURA FATIADA EM KG VINHO TINTO PARA SAGU FRC. 1,9 L VINAGRE DE VINHO TINTO 750 mL MELANCIA PÊSSEGOS ENLATADOS EM CONSERVA PESO LÍQUIDO MINIMO 800 G, DRENADO 450 G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. 6.191,74
11/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 352 E 353. 2.994,04
13/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4958/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.994,04
09/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 371. 759,65
23/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4958/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 759,65
13/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 394 E 395. 2.255,05
22/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4958/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.255,05
31/12/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -183,00
TOTAL 6.008,74 6.008,74 6.008,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.