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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 4976 Data de lançamento: 12/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 FIXADOR SPRAY PARA EXAMES PREVENTIVOS (CP) 6,66 26,64
1.00 ESCOVAINHA COLETA DE MATERIAL, CP, PCT C/ 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2018 FIXADOR SPRAY PARA EXAMES PREVENTIVOS (CP) ESCOVAINHA COLETA DE MATERIAL, CP, PCT C/ 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. 58,64
12/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 54166 E 54167. 58,64
27/09/2018 Pagamento de Empenho 4976/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 58,64
TOTAL 58,64 58,64 58,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.