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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: HOTEL LANCASTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4989 Data de lançamento: 12/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. SERVIÇO DE GARAGEM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS IWR 7489 EM PORTO ALEGRE. 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2018 REF. SERVIÇO DE GARAGEM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS IWR 7489 EM PORTO ALEGRE. 26,00
12/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. 26,00
23/10/2018 Pagamento de Empenho 4989/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26,00
TOTAL 26,00 26,00 26,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.