Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
515 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
160.00 |
ESPIRAMICINA 1500000UI ( 500 MG )FINALIDADE: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE CAMILA FERNANDES. |
3,25 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
ESPIRAMICINA 1500000UI ( 500 MG )FINALIDADE: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE CAMILA FERNANDES. |
520,00 |
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23/01/2018 |
EMPENHO AURORIZADO E LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DNAFE Nº 000.013.739 SÉRIE 001 |
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520,00 |
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28/02/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
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-520,00 |
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28/02/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-520,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.