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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 517 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CANALETA com adesivo 5,00 50,00
5.00 TOMADA ELÉTRICA Dupla 20 A 30000 12,50 62,50
4.00 PLUG MACHO 7,00 28,00
1.00 TOMADA EXTERNA. Dupla 20 A 40000 11,50 11,50
1.00 TOMADA ELÉTRICA Interna 20 A 40000 13,80 13,80
20.00 PARAFUSO 0,10 2,00
2.00 CANALETA de piso 28,60 57,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 CANALETA com adesivo TOMADA ELÉTRICA Dupla 20 A 30000 PLUG MACHO TOMADA EXTERNA. Dupla 20 A 40000 TOMADA ELÉTRICA Interna 20 A 40000 PARAFUSO CANALETA de piso 225,00
23/01/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE 017.971.818 SÉRIE 890 225,00
16/03/2018 Pagamento de Empenho 517/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 738 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.