Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
520 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LÂMPADA 9W GOLDEN |
15,50 |
31,00 |
4.00 |
LAMPADA LED |
31,80 |
127,20 |
1.00 |
SUPORTE P/ LAMPADA AMPLALUZ |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
LÂMPADA 9W GOLDEN LAMPADA LED SUPORTE P/ LAMPADA AMPLALUZ |
178,20 |
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23/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO, CFE DANFE 017.974.079 SERIE 890. |
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178,20 |
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09/03/2018 |
Pagamento de Empenho 520/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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178,20 |
TOTAL |
178,20 |
178,20 |
178,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.