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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5340 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESA CARTÃO COMBUSTÍVEL VEÍCULOS DE USO DA SMSAS. 6.368,83 6.368,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 REF. DESPESA CARTÃO COMBUSTÍVEL VEÍCULOS DE USO DA SMSAS. 6.368,83
28/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 6.368,83
29/10/2018 Pagamento de Empenho 5340/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.368,83
TOTAL 6.368,83 6.368,83 6.368,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.