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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5367 Data de lançamento: 01/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LAMPADA LED TUBULAR 20W Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO OPERÁRIA. 25,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2018 LAMPADA LED TUBULAR 20W Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO OPERÁRIA. 125,00
01/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 103. 125,00
23/10/2018 Pagamento de Empenho 5367/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.