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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5398 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OXIGÊNIO TG MED m³ 50,00 50,00
42.00 OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 m3 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 11,43 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 OXIGÊNIO TG MED m³ OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 m3 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 530,00
02/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 771. 530,00
23/10/2018 Pagamento de Empenho 5398/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 530,00
TOTAL 530,00 530,00 530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.