Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5398 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OXIGÊNIO TG MED m³ |
50,00 |
50,00 |
42.00 |
OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 m3
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
11,43 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2018 |
OXIGÊNIO TG MED m³ OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 m3
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
530,00 |
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02/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 771. |
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530,00 |
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23/10/2018 |
Pagamento de Empenho 5398/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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530,00 |
TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.